你好,下個月填寫本期收入就可以的,下一個月累計扣除費用會是6萬到。
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務費發票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經證預繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規嗎
這個是什么意思?
意思我們這個可以累計發工資嗎?
現在是累計算個稅這個理解嗎?它的累計扣除費用是每個月相加的。
這個月申報的是所屬期,是12月分12個月乘以5000等于6萬。
意思是不是一年內申報每個人的個稅只要是不超出6萬,就不扣個稅是嗎?
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
你好老師,我們有一個員工剛進我們公司,以前也沒有在其他公司繳納過個稅,可是他第一個月在公司工資就超5000,那我給他申報5600元,會不會給他扣個稅?
這是幾月份入職的。
11月1號入職的
那他的累計扣除費用只有1萬次年,讓他自己申請退稅。
因為他是在11.1號剛入職。只發了他11月份的工資。11月份錢他沒有申報過個稅
11月份發放工資,在12月份申報。
11月份的工資在12月份發放,在一月份申報,這個沒有問題,可以的。
可是這一個月內超5000元了。
對的是的,超過了正常交稅呀,11月份入職,在1月份給他申報個稅。 累計扣除費用是兩個月的,所以它是1萬。
是不是1月份申報工資的時候是3500,12月份申報了5600,累計是9100,就不用繳個稅,如果12月份和1月份超10000元就要交個稅是嗎老師
同學不對,他的入職時間到底是幾月份兒,怎么又成了一月份啦?
累計扣除費用是根據你的入職時間填寫的,如果他年第一個月就入職啦,他的累計扣除費用是6萬。