您好,這個是按照13%的啊
老師,我公司是現代服務業,賣出一臺使用過的汽車,稅率是按6%交增值稅還是13%交增值稅呢?我們是一般納稅人
一般納稅人賣自己用過的車子,是按3%還是13交增值稅?
老師一般納稅人出售已經使用過的固定資產使用3%減按2%的稅率,做銷項稅時是用應交稅費-應交增值稅呢 還是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額呢
老師問一下,這個月賣了汽車,累計折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個月現金賣了17000元。這個分錄怎么寫?我們是服務業一般納稅人,收入的增值稅發票稅率是6%,汽車原來買進也是二手車開的發票是3%稅率,已經抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發票
老師,我想問一下,一般納稅人公司購入汽車,取得增值稅專用發票,后面把稅款退了。現在的汽車賣了,交增值稅按多少稅率交增值稅。
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
哦哦,我們現代服務業稅率是6%,也要按銷售13%交增值稅嗎
是哦,是這個意思的