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Q

甲企業為增值稅一般納稅人,本年3月發生以下業務:(1)購進紀念品,取得增值稅專用發票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規模納稅人處購進含稅價格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發票;支付運輸企業(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費26000元,取得增值稅專用發票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進項稅額),賬面成本為6600元。甲企業取得的上述增值稅專用發票本年6月均符合抵扣規定要求:(1)請問資料(1)中購進的紀念品用于集體福利可否抵扣進項稅額?并說明理由。(2)請問資料(2)中購進的原材料可否抵扣進項稅額?并說明理由。支付的運輸費可否抵扣進項稅額?并說明理由。(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請計算銷項稅額。(4)請問資料(4)中管理不善丟失的原材料應如何處理?并計算結果。

2021-12-20 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-20 10:12

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:14

(1)請問資料(1)中購進的紀念品用于集體福利不可以抵扣進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:15

(2)請問資料(2)中購進的原材料不可以抵扣進項稅額,取得普票不可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:15

支付的運輸費可抵扣進項稅額,一般納稅人開具的專票

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:16

(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務出租汽車,屬于增值稅征收范圍。

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:16

如果屬于,請計算銷項稅額(30000%2B18000%2B6300)*0.13=7059

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齊紅老師 解答 2021-12-20 10:17

(4)請問資料(4)中管理不善丟失的原材料應該做進項稅轉出 金額是6600%2B6600*0.13=7458

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