您好 這個(gè)要看單位取得成本費(fèi)用發(fā)票的情況 如果查賬征收 取得了成本費(fèi)用發(fā)票后 虧損是不需要繳納企業(yè)所得稅 核定征收是有收入就肯定要繳納企業(yè)所得稅
老師我們是建筑行業(yè),全年不含稅收入有27175802.03元,現(xiàn)在我想算企業(yè)所得稅,稅負(fù)是2%,在不低于稅負(fù)的條件下怎么去算這個(gè)企業(yè)所得稅,我們是查賬征收核定管理,核定稅率是8%
老師公司是核定征收,還是查賬征收,這兩個(gè)哪個(gè)企業(yè)所得稅,稅負(fù)率低些
拆遷公司,是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收還是查賬征收?
您好老師,個(gè)體戶(hù),是零售業(yè),稅率是3,我想一個(gè)季度內(nèi)開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票,分別有查賬征收和核定征收兩戶(hù),用哪個(gè)戶(hù)開(kāi)發(fā)票,稅率最低,核定征收核的是30萬(wàn),求解謝謝老師,
查賬征收和核定征收分別指的是? 是增值稅選 這兩種征收方式 ,還是企業(yè)所得稅選的。
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢(xún)勞務(wù)費(fèi),大類(lèi)是工程服務(wù)和其他建筑服務(wù),應(yīng)該選擇那個(gè)
老師,我的意思就是承包方給甲方開(kāi)發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開(kāi)票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票,反映不出來(lái)差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開(kāi)差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開(kāi)票,開(kāi)差額征收全額開(kāi)票的發(fā)票嗎
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開(kāi)票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場(chǎng)推廣,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師怎么領(lǐng)失業(yè)金呢?
空調(diào),含人工安裝等材料,開(kāi)票稅收分類(lèi)編碼是哪個(gè)?
已結(jié)關(guān)的報(bào)關(guān)單,這部分出口產(chǎn)品視同內(nèi)銷(xiāo),申報(bào)了未開(kāi)票收入,不申報(bào)出口退稅,那這個(gè)報(bào)關(guān)單具體該怎么操作還是不用申報(bào)了