您好 請問實際是怎么支付款項的知道嗎
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費,當(dāng)時需要從公戶扣,法人把錢存進(jìn)去了。當(dāng)時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業(yè)外收入。這種做法正確嗎
請問一下,新接賬回來的客戶,發(fā)現(xiàn)銀行對不上,然后去看了一下,社保不是公戶扣,但是做賬的時候用公戶扣了,這個我要怎么處理啊?直接借銀行,貸庫存可以嗎
以前會計都是用庫存現(xiàn)金。但是公戶上一直有錢,會計想改為銀行存款,要我去把公戶上的錢取出來,然后存進(jìn)去得到一個現(xiàn)金存款的回單,她好做賬消掉庫存現(xiàn)金。還有別的辦法可以 “不取錢直接做銀行存款嗎?”
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
你好老師,麻煩問一下。我們扣稅費的時候,沒有綁定賬戶,都是從對公戶轉(zhuǎn)給個人,然后個人再當(dāng)天直接交上稅費。我做賬的時候,把其他應(yīng)收款那個步驟省掉了,可以直接做:借應(yīng)交稅費,貸銀行存款嗎?附上給個人轉(zhuǎn)賬的明細(xì)
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設(shè)置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補(bǔ)貼嗎,但國補(bǔ)開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進(jìn)的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點
實際是法人的私戶扣的
貸:銀行存款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款-法人? 貸方藍(lán)字 這樣調(diào)整就好了
我可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的嗎
可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的
嗯嗯 好的
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問