你好 是的, 借:銀行存款 貸:主營業務收入 增值稅 你到了月末 借:增值稅 貸:營業外收入
老師,我們公司是銷售有機肥料的,免增值稅,那做會計分局錄時要體現銷項稅嗎
老師你好,我單位生產銷售有機肥,屬于免增值稅吧?怎么做分錄呢?銷項稅需要體現出來嗎
老師,您好,請問個體戶已經將收入申報了增值稅和個體戶生產經營所得了,也完稅成功了,現在把錢提現出來,就是相當于把利潤提出來,要怎么做分錄呢,還需要再繳納百分之二十的分紅稅嗎
我想這本題中自產的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費稅嗎? 你好老師,購進的貨物無償贈送給單位或個人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進項稅額可以抵扣。
老師你好 關于增值稅 銷項稅額和進項,到期末如何做分錄的問題,銷售出去的時候 銷項稅額固定了,購入進來的進項 沒有做認證 這時候做分錄也是進項稅額,現在期末不知道怎么做分錄
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
增值稅在發票上沒體現出來,
分錄也要寫出來嗎?
要的,這個你為了核算方便的
謝謝你,老師,那我做錯了,我直接借:銀行存款貨:主營業務收入,這個稅點按是1%,還是3%的增值稅計算
這個按照3%,或者1%都可以的 但是建議按照3%
老師,那購入銷售的商品無償送客戶,分錄怎么寫?謝謝
借:營業外支出 貸:主營業務收入 增值稅
借:銷售費用一促銷費。 貸:庫存商品應交稅金,這樣行嗎?增值稅按收入1%計算
你們這個是要視同銷售的啊
那主營業務收入是按銷售價格還是成本價格
要按照銷售價格的
后面還要結轉成本,可以麻煩您幫我列個例子嗎?不懂那個數要怎么填
成本就是跟你正常銷售的成本一樣的