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甲公司為居民企業,登記注冊地在W市,企業所得稅按季預繳。主要從事電冰箱生產和銷售業務。2021年部分經營情況如下: (1)電冰箱銷售收入5000萬元,出售房產收入300萬元,客戶合同違約金收入2萬元,接受捐贈收入1.5萬元, 存款利息收入8萬元。 (2)向關聯企業支付管理費1萬元,直接向某養老院捐贈5萬元,繳納訴訟費用1.7萬元。 (3)會計利潤總額為580萬元。 已知:企業所得稅稅率為25%。請計算甲公司2021年度企業所得稅應納稅額。

2021-12-16 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-16 20:16

向關鍵企業管理費納稅調增1 直接捐贈不可以抵扣,納稅調增5

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齊紅老師 解答 2021-12-16 20:17

甲公司2021年度企業所得稅應納稅額。 580+1+5=586

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向關鍵企業管理費納稅調增1 直接捐贈不可以抵扣,納稅調增5
2021-12-16
你這里(900-50+20+24)×25% 你計算一下結果
2022-05-25
你好,同學。正在為你解答
2022-05-28
您好 解答如下 會計利潤=5000%2B40%2B20%2B2-5-10-17-150-2600=2280
2022-11-07
4)通過公益性社會團體向受災地區捐款130萬元,直接向某大學捐款20萬元。,直接捐的不可以扣,其他的扣除限額1000*12%=120.可以扣除的金額是120萬
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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