你好,同學(xué),請(qǐng)問還有其他已知條件?
假設(shè)某公司2X20年7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表顯示:公司流動(dòng)資產(chǎn)為1750000元,非流動(dòng)資產(chǎn)為1200000元,流動(dòng)負(fù)債為720000元,非流動(dòng)負(fù)債為38000元,該公司8月份發(fā)生如(1)用銀行存款購入全新機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)值30000元。(2)投資者投入原材料,評(píng)估價(jià)值100000元。(3)以銀行存款償還所欠供應(yīng)單位賬款50000元.(4)收到購貨單位所欠賬款80000元,存入銀行。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算下列數(shù)據(jù):(1)7月末所有者權(quán)益總額=[填空1](2)8月末流動(dòng)資產(chǎn)=[填空2](3)8月末資產(chǎn)總額=[填空3](4)8月末負(fù)債總額=[填空4](5)8月末所有者權(quán)益總額=[填空5]
7月31日某公司資產(chǎn)負(fù)債表顯示,公司流動(dòng)資產(chǎn)為1750萬,非流動(dòng)資產(chǎn)120萬,流動(dòng)負(fù)債72萬,非流動(dòng)負(fù)債38萬。業(yè)務(wù)如下:用銀行存款購入全新機(jī)器一臺(tái)3萬元。投資者投入原材料評(píng)估價(jià)值10萬元。銀行存款償還所欠單位5萬元。收到供貨單位的欠賬款8萬元存入銀行。問7月末所有者權(quán)益的總額。8月末的流動(dòng)資產(chǎn)。8月末的資產(chǎn)總額。8月末的負(fù)債總額。8月末的所有者權(quán)益總額。
某公司的7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表顯示,流動(dòng)資產(chǎn)為1750萬,非流動(dòng)資產(chǎn)120萬,流動(dòng)負(fù)債72萬,非流動(dòng)負(fù)債為38萬,業(yè)務(wù)如下:1.所有者權(quán)益的總額2.8月末的流動(dòng)資產(chǎn)3.8月末的資產(chǎn)總額4.8月末的負(fù)債總額5.8月末的所有者權(quán)益總額
填空題(每小題2分,共10分)[計(jì)算分析題2].某公司2X19年7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表顯示:公司流動(dòng)資產(chǎn)為1750000元,非流動(dòng)資產(chǎn)為1200000元,流動(dòng)負(fù)債為720000元,非流動(dòng)負(fù)債為380000元,該公司8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)將現(xiàn)金10000元存入銀行。(2)投資者投入原材料,評(píng)估價(jià)值100000元。(3)以銀行存款償還所欠供應(yīng)單位賬款50000元。(4)收到購貨單位所欠賬款80000元,存入銀行。要求:根據(jù).上述資料計(jì)算下列數(shù)據(jù):(1)7月末所有者權(quán)益總額元。(2)8月末流動(dòng)資產(chǎn)元。(3)8月末資產(chǎn)總額元。(4)8月末負(fù)債總額元。(5)8月末所有者權(quán)益總額元。
2.乙企業(yè)2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)如下:資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)2021年12月31日資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)3800流動(dòng)負(fù)債2570非流動(dòng)資產(chǎn)3000非流動(dòng)負(fù)債1200負(fù)債總計(jì)3770所有者權(quán)益3030資產(chǎn)總計(jì)6800負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)6800根據(jù)表中資料,要求:(1)計(jì)算流動(dòng)比率(2)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率(3)計(jì)算權(quán)益乘數(shù)
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們?cè)趺慈胭~呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤(rùn)需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理