你好,當月收到了當月開進來的進項發票,未勾選認證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 下次抵扣了,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
當月未認證的進項稅,和認證未抵扣的進項稅,己做賬,怎么做分錄?
一直零銷售,進項票收到后,要勾選抵扣嗎?是不是溝了的當月做賬,不勾的當月不做賬了
當月收到了當月開進來的進項發票,未勾選認證抵扣,怎么做賬?下次抵扣了沖銷分錄怎么做
進項稅額當月已勾選,未抵扣會計分錄怎么做
專票當月入賬認證當月抵扣 怎么做賬 例如1100的專票 100元的進項 。 專票當月入賬 下月抵扣怎么做賬 會計分錄
老師 你好,今天收到沙坪壩區精微電子經營部(個體工商戶)開發票是7000元,但是對方說是個體戶,不能銀行開離開公賬,我付款只能付給個體戶老板,胡曉波 這種可以嗎!
老師,就是漢堡加盟,比如選址老師費用、都導費用,公司出就扣供應鏈業績,客戶出就不管收加盟費,賣首批物料的公司,這屬于小規模服務業嗎?
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務出如圖風險了,第一原因:1月申報企業所得稅的時候因為到征期數據還沒整理出來,就先申報虧損,后面按24年開票收入按比例結轉成本計利潤,繳納所得稅的;第二就是因為工程施工科目導致資產總額超5000萬,我在應付和應收兩個科目上做了調整。現在稅務要讓寫情況說明,但如果按實際情況寫的話,稅務好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
那老師,包工頭個體還是一般計稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,這張紅字的發票購買方是 深圳創維。實際應該是 陜西創維。那我憑證上借:應收賬款-**公司。應該寫正確的 陜西創維 吧
如果想知道企業銷售了10噸產品,那要知道每噸交稅金額,是不是就是交稅總金額處于總數量
公司基本沒收入,又一定要給幾個投資人發工資。如果找別人的私戶轉賬進來,是做收入比較好,還是做借款?都不是長久之計吧?
老師好,根據經營范圍匹配專利,做評估驗資,出具評估驗資報告,購買專利到股東名下,再進行專利二轉,轉到公司名下,在當地的工商局備案,在國家企業信用信息公示網上完成公示。老師這樣實繳的注冊資本,稅務上認嗎?
老師。新公司法下,我企業法人投入的資金,(實收資本)可以用來還欠大人的錢嗎?(其他應付款)
老師 ,25年發生了股權變更,24年工商年報數據股權變更那里是不是還是之前數據不變?
平時做進項專票的時候不區分有沒有認證,全部進交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 然后月末根據認證了的數據,比如我認了40萬,做一筆分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)40萬,貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)40萬 這樣可以嗎?
你好,我是不建議這樣處理。我是建議這樣處理? 未勾選認證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 當月就勾選了的 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
主要是一個月進項一兩百張,入賬的時候都還沒有認證
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
按照你的方法,一兩百張發票先做待認證進項稅額,后面當月的認證了,我還要修改之前的憑證嗎
你好,我個人是建議你修改過來
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。