你好,對(duì)的是的,是這么做的。
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,由此帶來的附加稅是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提到稅金及附加里面?另外當(dāng)月交的域鎮(zhèn)土地使用稅是不是也要放在稅金及附加科目里面?
老師,排污費(fèi)要放在稅金及附加里面嗎
老師,現(xiàn)在附加稅需要計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加里面,后面付款再放到應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎?
老師利潤(rùn)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加是提現(xiàn)的交的附加稅么
老師,您好!適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,計(jì)提印花稅和附加稅可以放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里面的嗎
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤(rùn)不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤(rùn)總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫(kù)時(shí)候單價(jià)低了 現(xiàn)在實(shí)際收到票 了 但是我的原料已經(jīng)用完了 就產(chǎn)生了結(jié)存金額 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
食品生產(chǎn)企業(yè)需要計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,需要收集哪些數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊