發票認證,E開票,應該是可以刪除的
老師,我是在一家名宿酒店當會計,現在是籌建過程中,這個月要試運行,之前會計都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動金蝶軟件,現在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發票,如果后期有發票怎么處理,合同價格需要計入到哪里,去體現一下 還有就是現金支付,是不同的老板支付,后期他們會走報銷,你說這個又計入到哪個科目呀
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現在一個狀態的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我做賬、開票、報稅 用金蝶做賬,開票軟件報稅,自然人電子稅務局報個稅,國稅局網頁上報稅。 是不是只用下邊4個APP就行了,上邊的APP什么用處? 老會計用的還沒正式接手,說是下載軟件帶著下下來的,不敢刪除,電腦很慢,我想刪一下,所有想知道哪些是不能刪除的,謝謝!
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發現開票軟件及電子稅務局上有這張發票,那我現在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調整?需要調整嗎?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師也就是說購進的時候固定資產是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產是不是公司自己開不出來票,要去稅務局代開
請問一般納稅人,進項票產品的價格是,不含稅金額除以數量 還是含稅金額除以數量
你好,我們是物業公司為了業主充電方便,我們物業公司請外面的充電樁公司安裝的充電樁,業主充電動車充電樁公司收取1元的電費直接進入充電樁公司賬戶,我們收取充電樁公司的電費和我們繳供電公司的電費價格一樣,我們不掙錢,但是我們收取充電樁公司的電費開具發票要繳稅,請問我們收取多少個稅點?是
老師,您好!我申報個稅,點擊“發送申報”后,沒有出現“申報成功”字樣,是從哪里去看申報成功呢?
老師,填寫季度利潤表,上期金額是指?
老師,我們商場搞活動,從商戶那里進貨電器之類來抽獎,然后貨款直接用來抵商戶欠我們的租金,這怎么做分錄啊,也就是說我們拿了商戶的貨,貨款有1萬,然后我們不付款,直接用來抵欠我們的租金及物業費等
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
剛剛成立的公司,沒有業務,沒有收到發票,也沒有開具發票,沒有往來賬,請問怎么申報納稅?
老師,請問公司的名字以及法人都已經在工商變更了,稅務這邊改怎么更改信息呢?
開票助手什么用處?
你點進去看看,我也沒這個軟件