你好,可以在11月份補做6月份漏做的費用票。
老師,我們公司今年6月份注冊成立的,沒注冊成立之前的辦公室的水電費可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費還沒入賬,可以做到下個月里面去嗎
建筑企業11月份才發5~9月份的民工工資 之前也沒有計提,可以在11月份報個稅入職日期填到5月份 直接填這次發的金額可以嗎 謝謝
6月份的費用票之前沒入賬,現在可以直接做個上月(11月份)里面嗎?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發票,之前賬上一直也沒有計提這筆費用,現在要怎么入賬?當月全部結轉成本可以嗎
你好,請問之前月份已經結賬,之前月份沒有計提也沒有對賬,現在直接做在這個月可以嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
摘要是 補記6月費用票 分錄是 借:管理費用 貸:庫存現金 這樣嗎?
你好,如果是現金支付的費用,是這樣的?
老師 請問銀行對賬單上顯示收到了一筆別的公司轉來的金額50000元,沒有發票 分錄是 借:銀行存款 50000 貸:應付賬款 50000 還是 借:銀行存款 貸:預收賬款
你好,收到了一筆別的公司轉來的金額50000元,分錄是 借:銀行存款 貸:預收賬款
假如說 分錄是 借:銀行存款 貸:應收賬款 這就是說明 沖之前款到票未到時做的帳目,對叭?
你好 借:銀行存款 貸:應收賬款 這個只能是說明之前確認了收入,現在收款了?
老師 最后一個問題 請問根據銀行對賬單做賬的時候,如果能夠快速知道某比公司轉來的金額,在之前的賬目中有沒有某比對應的 應收賬款呢?
你好,如果是軟件做賬,錄入憑證的時候,輸入關鍵字查詢相應科目,就知道有沒有某比對應的 應收賬款了
好的 謝謝你
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師 請問做外賬的時候,費用票走“庫存現金”跟走“其他應付款-個人” 的區別是啥呢?
你好 貸方庫存現金,說明是通過單位的現金支付了 貸方其他應付款-個人,說明是個人墊付了相關費用?
老師 您好!個稅申報之后是還可以作廢的嗎?就是改之前申報的金額
那么 改申報之后如果申報金額大于之前的申報金額,比如我之前申報的某個人的工資是5000,現在申報的是10000 那么會有個稅滯納金產生嗎
你好,如果有錯誤,可以做更正申報 如果產生了稅款,會有滯納金?
老師 感謝您! 老師,暫估成本有什么需要注意的嗎?
你好,根據對方的送貨單情況,據實暫估,而不能隨意估計入賬的
如果只是為了單純的降低利潤,比如說收入有30萬,實際費用有1萬,實際成本只有8萬,工資有1萬,為了降低利潤,那我暫估成本19萬,利潤只有1萬,后面月份有實際的成本進來了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?
你好,暫估成本19萬,這個是實際發生了,只是沒有取得發票嗎??