您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
賬上有暫估,我想匯算調增處理了,請問賬上怎么處理呢,其他應付款-暫估費科目有余額怎么調平呢
沒有發票暫估的費用,我是如下操作 2021年 借:管理費用 貸:應付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發票已經納稅調增,那么賬目處理上貸方應付賬款~暫估這個數據怎么沖掉呢?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調整,賬上這筆其他應付款怎么處理?
請問,年底暫估開不了票,匯算清繳調增,賬上暫估余額怎么處理
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
老師,我被公司辭退了,他們口頭給我答應n+1的賠償,我怕他們忽悠我,我要讓他們這一個辭退通知書,然后寫上賠償金額,支付時間,蓋公章,對嗎?還有沒有穩妥一點的,需要補充的
你好 我想咨詢一下工程項目勞務公司個人所得稅申報的問題,工人數量太多如果都申報的話工人的意見大,個稅成本增加,后面的匯算清繳和殘保金那些都是問題,不申報的話擔心后面納稅調增問題,而且會不會涉及一些其他的違法風險的,一般如何處理更好,如果去深圳稅務局申請核定征收的話可以么
老師,2024年購買的設備,現在要發票重開,那之前已計提的折舊,怎么處理,我現在的入賬價值,按現在發票的金額嗎?
企業廢業 除了員工領取失業金 還有其他補償嗎
這個題為啥不考慮賣出去4臺的成本和可變現。咋只規律了剩余的呢
碧桂園買房的時候開了一張發票,后面補差價190,我以為只要開190的發票給我就行了。但是她說不行,要開全款發票,那我之前的發票作廢嗎?碧桂園欠了稅局稅金,里面只有2萬多的開票額度[裂開]
財務工作分為哪幾個部分?
借:管理費用-暫估費,貸:其他應付款-暫估費
請問單位用什么會計準則做賬
小企業會計準則
借:利潤分配-未分配利潤? 借方紅字 貸:其他應付款-暫估費 貸方紅字