您好,把這個開紅字發票,然后再開正確的發票
老師請教您一個問題,去年對方開給我一個職工教育經費的專票六千多。 當時票沒給我,我就認證做賬了,那是去年年底,結果到今年對方發票找不見了。 由于是業務員的失誤找不見了,他們財務也不給作廢,現在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發票。我想原來那張找不見的發票,我直接進賬稅額轉出行不行呢?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發票是增值稅專用發票,現在他們說要把這發票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發現沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發票的金額,相當于沒有交稅,現在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發票的1、4聯)
老師您好,我想問我們是個體工商戶,開專票稅率本來是開3%的,結果開成了1%,然后后面需要作廢,由于我在專票改版前忘記作廢,結果就顯示已抄報不能作廢,這個應該如何處理呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
問題是專票數量不夠,如果沖紅的話就要一次性充10張,后面可能還會有要開專票的情況,所以我現在不敢輕易沖紅,在這種缺票的情況下,我的發票稅率又開錯了怎么辦啊?謝謝老師,可不可以直接去稅務局向老師說明情況啊
那你你們對方如果對方沒有異議就不用重新開票
對方要開3%的點,然后我后面重新開了3%的票,之前的1%的票沒來得及作廢,現在是只有沖紅了嗎?可以不可以去稅務局向老師說明這個情況啊,因為我們的專票確實有限
說明情況沒啥用,發票不夠了可以向稅務辦理臨時發票增量的
我這個月已經領了11張專票了,現在還剩4張專票,之前這個月在領了5份專票的情況下,版位臨時升了一次,這種情況下還能臨時增量嗎?能增多少呢?我們是個體工商戶,謝謝老師
你這種情況的話,再增票可能有些困難,得具體和專管員溝通一下看看
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了