該商店應(yīng)繳納的增值稅是0,小規(guī)模季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅
某輔食商店是增值稅小規(guī)模納稅人,2019年12月銷(xiāo)售副食品取得含稅銷(xiāo)售額66950元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得含稅銷(xiāo)售額17098元。該商店應(yīng)繳納增值稅為()?
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。
某副食商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年8月銷(xiāo)售副食品取得含稅銷(xiāo)售額33475元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的電腦取得含稅銷(xiāo)售額8549元,該商店應(yīng)繳納的增值稅是多少
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的電腦獲得含稅銷(xiāo)售額,怎么算應(yīng)納增值稅
4.某小規(guī)模納稅人商店,2018年10月銷(xiāo)售商品取得銷(xiāo)售收入33200元,因商品不合格退回2000元。要求計(jì)算該商店10月份應(yīng)繳納的增值稅額。
b.c公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目,在a公司運(yùn)作,b投資13萬(wàn),c公司投資15萬(wàn),投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤(rùn)為-50萬(wàn),收入150萬(wàn),費(fèi)用發(fā)生100萬(wàn)(b公司支付80萬(wàn),c公司支付20萬(wàn)),現(xiàn)清算利潤(rùn),按共同分?jǐn)偰J健?1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬(wàn)/2=25萬(wàn)-13萬(wàn)=12萬(wàn) c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬(wàn)/2=25萬(wàn)-15萬(wàn)=10萬(wàn) 計(jì)算是否正確 2.各公司支付的費(fèi)用是否要計(jì)算在投資款里,理由是什么?
老師,接手了一家外貿(mào)公司 是做出口鋁箔的 我查了下說(shuō)出口鋁箔不滿(mǎn)足免退稅的條件 請(qǐng)問(wèn)老師 不滿(mǎn)足退稅條件 那我還需要像出口企業(yè)申請(qǐng)免退稅流程一樣操作嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)交接的時(shí)候,基本戶(hù)可以查到公司名下的所有銀行賬戶(hù)嗎?
老師,審計(jì)委員會(huì)是由董事組成的,那么是只有職工代表?yè)?dān)任的董事才能擔(dān)任審計(jì)委員么?
老師,餐飲公司每季度無(wú)票加有票收入超30萬(wàn)了,他現(xiàn)在要開(kāi)個(gè)個(gè)體餐飲收餐費(fèi),這樣合規(guī)么?
一人有限責(zé)任公司每年財(cái)務(wù)報(bào)表必須要經(jīng)審計(jì)嗎?不審計(jì)會(huì)被查嗎?
老師你好,公司未分配利潤(rùn)150萬(wàn),如果現(xiàn)在注銷(xiāo)的話(huà)這150萬(wàn)不分紅可以嗎?
客戶(hù)已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開(kāi)了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開(kāi)的專(zhuān)票嗎,還是要讓對(duì)方重新開(kāi),有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請(qǐng)解答一下