同學(xué)你好!前面兩季度結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),第四季度結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)自動(dòng)和前面兩季度相加,相當(dāng)于前面兩季度的成本費(fèi)用的扣除
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個(gè)月期間一直沒(méi)有開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有收入,11月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,12月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請(qǐng)問(wèn)每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
老師你好,我想請(qǐng)教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒(méi)有支付過(guò)的,有些發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒(méi)開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒(méi)開(kāi)的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開(kāi)了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開(kāi)票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒(méi)敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開(kāi)票只開(kāi)了三百萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說(shuō)可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師,餐費(fèi)走勞務(wù)成本可以不
我司是羽絨加工廠生產(chǎn)車間,有水洗機(jī)和烘干機(jī)兩個(gè)工序,成本核算時(shí)產(chǎn)品加工工時(shí)怎么算?第一批洗完去烘干的時(shí)侯第二批又開(kāi)始上水洗機(jī)了,就是有同步進(jìn)行的交叉時(shí)間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個(gè)稅申報(bào)是在自然人電子端嗎?還需要法人在個(gè)稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1038539.92元,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出8092.17元;賬套已在25年做調(diào)整,現(xiàn)在稅審要求重新更改2024年報(bào)表。我想問(wèn)我要改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對(duì)公賬戶的錢被詐騙了,我入到營(yíng)業(yè)外支出科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師師發(fā)工資的時(shí)候我做付款申請(qǐng)書(shū)可以嗎?就是沒(méi)有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個(gè)稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 應(yīng)該借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付股利 沒(méi)有明細(xì)科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細(xì)科目 什么情況下不用加明細(xì)科目?
審計(jì)中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因?yàn)榘l(fā)不出去函證也 還是說(shuō)可以直接忽略匯總表做替代測(cè)試表呢?
老師,我們公司沒(méi)出口權(quán),海關(guān)收貨單位A,還有個(gè)B,我們是信息C,進(jìn)口發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票會(huì)給誰(shuí)
那這幾個(gè)月還是要正常做賬的是吧,也要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
同學(xué),能正常做賬好些,如果不能正常做賬也可以做到第四季度,憑證要整理清楚