不可以了,核定征收的虧損不能夠彌補了。
老師,您好,想請問一個問題,我司是小規模納稅人,去年我司是以核定征收的方式繳納所得稅的,今年開始轉變為查賬征收,請問如果去年是虧損的狀態,今年要是盈利了,那能夠彌補去年及之前的虧損嗎?
老師,我們企業去年是核定征收,今年改成查賬征收,以前也是查賬征收,那我們之前的虧損今年還可以彌補嗎
老師,之前是核定征收虧損,后來變成查賬征收盈利,可以彌補核定時期的虧損嗎
普通合伙企業核定征收改查賬征收,之前年度虧損可以彌補嗎
該企業去年是核定征收,但是他開票量突然變大了,就變成查賬征收了,我去年核定征收期間做的賬,虧損是100多萬,我今年填寫匯算清繳的表格時候,我今年有利潤400萬,我可不可以彌補虧損100多萬,核定征收期間的虧損可不可以彌補?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
那之前查賬的呢,還能彌補嗎
查賬的可以彌補的。