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你好 老師 這個框框內(nèi)還要填寫么 上個月開了1.9萬 (含稅)這個是系統(tǒng)自動帶過來的 這個本期發(fā)生什么的還需要填么

2021-12-09 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 17:06

你好 現(xiàn)在在操作什么呢?

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快賬用戶3899 追問 2021-12-09 17:07

申報整增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:08

你們是差額納稅的嗎 要不是是不用填寫的?

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快賬用戶3899 追問 2021-12-09 17:34

不是差額納稅 環(huán)保企業(yè) 提供服務(wù)的 不知道這個是干嘛的

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:52

只有金融商品轉(zhuǎn)讓才填寫的。

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快賬用戶3899 追問 2021-12-09 17:53

好的 謝謝老師 怕弄錯了

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:12

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 現(xiàn)在在操作什么呢?
2021-12-09
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計的收入就可以的。
2022-10-22
4季度開具專用發(fā)票,不含稅金額*3%=稅額。
2023-01-10
選擇不了了 沒有這個減免性質(zhì)了 之前是這一個 你可以問下你稅務(wù)局還能安1%的吧 前幾天問了稅務(wù)局要求安3%交
2022-07-13
25藍這個和你上一個月主表應(yīng)補稅款是一個金額的,它都是自動出來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的。
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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