同學(xué)你好 你按照發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)
老師 我公司簽了一個合同,銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對方要求支付合同定金前先開具專票給它,定金為50萬,可是合同中服務(wù)費(fèi)只有30萬,其他都是設(shè)備,可以設(shè)備我們還沒有收到貨也沒有進(jìn)項(xiàng)票 這個發(fā)票如何開具呢
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗(yàn)收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有送來 有很多個我怎么做賬呢
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗(yàn)收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有到 但是我要付30% 我怎么做賬呢
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價(jià),先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
老師,我們有一個采購合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點(diǎn),對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對方開票,我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了,請問我這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我還沒有驗(yàn)收 怎么是固定資產(chǎn)呢
同學(xué)你好 你有發(fā)票就可以計(jì)入了
有發(fā)票不能做固定資產(chǎn) ?東西都沒有到我這里 怎么會做固定資產(chǎn)?
你要是不做就只能啥也不做 這個你自己選擇 要是做就做固定資產(chǎn)