您好 是按年累計預扣預繳的
您好 現在個人所得稅是按年預繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅。可是有一個工人的工資表11月份做了5000工資,做12月份工資表做了4800,但是備注欄本應該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資,但已經發給銀行,且銀行也已經代發了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎?
請問一下個稅,現在是按月預繳個稅的嘛?怎么我在個稅系統填寫15000 也沒有需要繳納的稅耶?1-11月已經累計都超6萬了吖,這個是怎么交稅的吖?匯算清繳才交嘛
老師,個體戶的經驗所得個稅在4-6月已經申報納稅了,這個月個稅還要把上個月的數據一起填下來,但是這樣會導致重復繳稅,我看系統也沒有減去已交的稅款,,應該怎么操作?
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師你好,我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務報酬所得,他們都是分開預繳了個稅,那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎? 比如工資薪金每個月2萬元,社保所在單位是按照扣除5000元來預繳的個稅,勞務報酬每個月15000元,勞務用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來預繳個稅,那么到年底匯繳清算還需要補交個稅嗎?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
就是每個月收入累計 ,假如1-10月6萬,11月6000 那就是66000 用6000??3%是嘛
昨天問一學堂老師,說按月預繳的。 今天我在系統填數字試試 1-10月4萬,11月工資6000 也不用繳納個稅
那現在兩處所得合計能抵扣12萬嘛?一家公司一個人一年6萬不交
(66000-5000*11)*0.03=330 ?如果上年沒在單位上班 或者年收入超過6萬的話? 應該是這樣計算的?
系統66000 是繳納個稅180吖,不是330
不懂按照哪個算了,系統應該是超過6萬以后,按照6000??3%了
員工上年在單位上班么 收入超過了6萬么?
超過啊,超過的哦
超過的話 要按我計算那樣啊 員工上年在單位上班? 收入不超過6萬? 按您那樣計算
系統現在就是按照11月超過6000去交了,不是66000-5000??11)??0.03
那您就按照系統的來就行
不是1-10月累計6萬,11月就已經66000了嘛?
您這個是收入 我們說的是5000的扣除數差異
還有就是假如11月才開始入職的,11月5000 ,12月可以一個月55000 也不交稅嘛?11-12月累計工資剛好6萬
不可以的 入職日期是11月份 只可以扣除10000