你好 11月報(bào)的是10月所屬期的個(gè)稅,10月發(fā)的哪月工資就是哪個(gè)月的?
老師,十月份的工資,十一月發(fā),報(bào)個(gè)人工資薪金所得在哪個(gè)月申報(bào)?
老師。請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人所得稅,比如現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)該是申報(bào)的十月份的,十一月還沒(méi)發(fā)十月的工資,怎么申報(bào)呢
你好老師,想問(wèn)一下,個(gè)稅在申報(bào)時(shí)是申報(bào)當(dāng)月的嗎?比如十月份,申報(bào)十月的工資,對(duì)嗎
老師!申報(bào)個(gè)稅像十一月申報(bào)的一般是哪個(gè)月的工資呢?
老師好!問(wèn)下個(gè)稅在十一月初申報(bào)并繳納,十月份計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提個(gè)稅的金額從哪里獲取呢?不是十一月才申報(bào)嗎?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
哦!老師!我申報(bào)錯(cuò)了,都是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的了,那我十一月可以零申報(bào)嗎?
你好? 這樣有一定風(fēng)險(xiǎn)? ?正確做法是更正申報(bào)?
老師!怎么更正申報(bào)呢?
個(gè)稅更正申報(bào)怎么做- http://www.dttc-icp.com/newsarticle/9961.html
老師!我是每個(gè)月都是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的了!也不好更正吧!
今年都是錯(cuò)的呢!每個(gè)月都是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月了
你好 要正確申報(bào)才可以? 不想更正最好和你稅局確認(rèn)一下 行不行?