您說的是怎么計(jì)提,然后怎么報(bào)銷呢。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
2020年電費(fèi)是別人交的就直接報(bào)銷借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,沒有計(jì)提過,但報(bào)銷的要比實(shí)際發(fā)票多一點(diǎn),2020年已經(jīng)結(jié)賬,2021年想計(jì)提每月,然后在報(bào)銷,這樣可以嗎?
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計(jì)發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報(bào)道,然后五月份匯算清繳時(shí)候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問題2:由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi),他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票,我就做到今年開辦費(fèi),這樣處理可以嗎?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個(gè)冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費(fèi)用折舊費(fèi)12000貸累計(jì)折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個(gè)問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計(jì)提了18萬,請(qǐng)問做賬時(shí)還接著計(jì)提嗎,直接計(jì)提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計(jì)提折舊了呢?第三個(gè)問題單位租房每年付五萬租賃費(fèi),于10月付款,借管理費(fèi)用租賃費(fèi)5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費(fèi)用租賃費(fèi)4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報(bào)的個(gè)人經(jīng)營所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會(huì)計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會(huì)計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報(bào)稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,退休后創(chuàng)立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業(yè)人員再就業(yè)嗎
老師,事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)這么說,是不是這個(gè)事很嚴(yán)重。在項(xiàng)目經(jīng)理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項(xiàng)目執(zhí)業(yè)過程中項(xiàng)目經(jīng)理就是小組成員的領(lǐng)導(dǎo),工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節(jié)后見面聊。
老師,您好。發(fā)票遺失,是否可以記賬聯(lián)蓋發(fā)票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個(gè)人廠房租賃,需要繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,我應(yīng)該在哪里操作
一次性支付1年的經(jīng)營租賃費(fèi),怎么記賬?
你好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開了發(fā)票但開錯(cuò)了,紅字發(fā)票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務(wù)分包方 ,注冊(cè)地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊(cè)地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊(cè)地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經(jīng)做了外出涉稅事項(xiàng)報(bào)告并預(yù)繳稅款 老師,請(qǐng)問一下丙方需要做外出涉稅報(bào)驗(yàn)登記嗎?
商標(biāo)侵權(quán)律師費(fèi)計(jì)入那個(gè)部門呀
老師好,固定資產(chǎn)已折舊完,現(xiàn)在要賣掉,賬務(wù)怎么處理
老師 稅務(wù)局老師打電話讓改報(bào)表 把貨幣資金期末余額調(diào)成零,現(xiàn)在表上期末余額數(shù)是6千多 麻煩請(qǐng)問我可以調(diào)到哪個(gè)科目上啊?
以前2020年都是員工7月份電費(fèi),8月份繳納拿發(fā)票,就直接借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,但現(xiàn)在想2021年7月計(jì)提借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,等到8月借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金每個(gè)月計(jì)提,不知道這樣可不可以
可以,然后你拿到發(fā)票直接附在后面就行。