你好,你好!開紅字發(fā)票
增值稅專用發(fā)票開戶行錯誤,少了一位數(shù),但是發(fā)票已經(jīng)跨月并且抵扣了,請問要怎么處理?
增值稅開具錯誤,購貨方已認(rèn)證抵扣,開紅字發(fā)票要怎么處理,賬務(wù)怎么處理
非當(dāng)月已認(rèn)證未抵扣的增值稅專用發(fā)票錯誤了,應(yīng)該怎么處理
專用發(fā)票錯誤,跨月了,對方已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,分別應(yīng)該怎么處理?
請問收到的進項專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤,我應(yīng)該怎么辦?
個體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分?jǐn)偅€得進項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認(rèn)不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發(fā)生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調(diào)整
員工衛(wèi)生合格獎勵50元 應(yīng)該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內(nèi)的,投資的公司是內(nèi)資企業(yè),自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業(yè)嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發(fā)票11萬,該怎么寫分錄?要分?jǐn)倖??請?/p>
這樣的話,原來的發(fā)票錯誤的發(fā)票不用退回啥
是的是的,不用退回的
謝謝老師。
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