你好,這個記入員工福利費里面。
老師我們商貿公司名下有一塊購買的山地,然后老板想要開發這個山弄成餐飲住宿一體的酒店,老板找的設計院設計圖紙,一共是65萬,前期我們已經給款11萬,對方開票11萬,我入賬長期待攤費用-某某項目,貸銀行存款 然后這種情況代攤要攤幾年呢
老師,我司員工雙十一集體加班,然后加完班集體去住酒店的住宿費,入哪個科目呢
請問一下老師,我們公司的業務是帶加入我們公司會員后,就帶這些會員去參加體育賽事比賽的,請問一下我們公司聘請了上海這邊棒球老師來我們公司,教會員訓練棒球比賽,這個棒球老師來我們公司7天就走了,但是我們公司幫這個這個棒球老師來我們公司培訓的所有費用(飛機票,住宿,和餐飲)請問這老師買的飛機票是電子發票,備注里他名字和航班信息,這樣的發票能報銷嗎
老師你好,我有一個問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業,然后自己的員工去給公司辦業務,然后涉及到這個住宿,然后那個它產生的住宿費,然后要求住宿方給他開發票,就是開到公司名下,就是說這個入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個住宿費發票,這個是肯定可以入憑證的,還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費的這么一個轉賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現金收據就可以?就是說,嗯,關于住宿費的這個完整憑證的話,發票肯定是少不了,嗯,是發票加轉賬支付的截圖憑證呢?還是說發票加那個住宿方開的現金收據就可以了?
老師,我今年37了,剛找了這份工作兩個月,可是公司很不穩定,也可能沒兩年就倒閉了,然后近期又要搬新辦公室,還沒窗戶,老板說裝修好了放置3個月再入住辦公,工資7500,雙休不加班,我是繼續不穩定的先做著,還是出去找份穩定的呢?可是好像近期又沒啥工作可找的,太糾結了,一邊是年紀考慮。一邊是甲醛加不穩定
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議,因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發票 消費是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費的部分用什么報銷呢
請問商貿企業一一對應分錄要先做進項再跟著做收入嗎?先做收入再做進項可以嗎?
老師,業務招待費賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個呢?
2021年的應付賬款到2025年還有余額,實際已經清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
之前確認了一部分廠區建設的固定資產,現在廠區建設的審計報告出來,還要增加一部分固定資產金額,不太會賬務操作,這個具體要怎么做?金蝶財務軟件上怎么操作?
怎么做賬務處理呢,集體福利不要報個稅的吧
這個不需要申報個稅的,借管理費用福利費應付職工薪酬。
進項稅可以抵扣嗎
這個進項稅額是不能抵扣的。