您好,這個不需要更換的
老師您好 請問下,我司1月份成立,成立的時候是小規(guī)模納稅人,然后今天去升為一般納稅人,那我從一月建賬,是小規(guī)模,能不能從4月份開始調(diào)整為一般納稅人,還是說快帳系統(tǒng),最初設(shè)置的小規(guī)模,后期就沒法更改成一般人了
公司之前是小規(guī)模納稅人,從這個月開始申請升級為一般納稅人,那今年1-8月份已按小規(guī)模納稅人預(yù)繳的月份是否要按一般納稅人來補(bǔ)交增值稅
老師。我們2月份從小規(guī)模升級為一般納稅人。然后1月份報表需要去大廳申報。我是1月底還是2月初呢。
老師,我們22年1月份準(zhǔn)備從小規(guī)模申請成為一般納稅人,那賬套需要換嗎?
老師,我們21年1月進(jìn)行的納稅申報,成為小規(guī)模納稅人,21年12月可以申報次月也就是22年1月變更為一般納稅人嗎?
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
那老師,小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)后面只能設(shè)置到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,所以我把應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目都刪除了,這樣的話成為一般納稅人之后還可以在后面添加上三級明細(xì)科目嗎?對之前的賬務(wù)會有影響嗎?
已刪除的話,對之前肯定是會有一定影響的。
那現(xiàn)在怎么操作呢?
這個如果都已經(jīng)之前都已經(jīng)裝訂的話,你重新設(shè)置明細(xì)就行。
老師,這個打印過,但我們之后可能會申請高新企業(yè),這樣的話需要調(diào)賬,如果重新設(shè)置會影響到之后的調(diào)賬呢?現(xiàn)在還有其他更好的辦法嗎?
這個有可能是會有影響的,這種情況的話,建議你可以重新簽一個賬套。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評啊,謝謝您了。