這個如果你產生了銷售收入,暫估是要結算成本的,如果你沒有收入的話,就沒有必要結轉成本。
老師好 公司9月開了一張技術服務費專用發票,9月收到這筆收入,沒有發生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結轉成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應該怎么做?包括月底結轉怎么做分錄
做暫估要結轉成本嗎,宏偉老師說要結轉成本,要不然做暫估就沒有意義,不明白啊,我暫估這部分又沒有確認收入,為何要做成本呢
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
結轉成本,結轉的是什么成本,就是說有進項進來或者是做了暫估,這兩個都結轉成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進來了,另外兩個沒有進來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進來的暫估了,那么這兩個品名要不要結轉成本?
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結轉暫估的成本 然后次月取得發票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結轉暫估的成本要不要紅沖呢
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
我們家是做鋼材商貿的,買進賣出,他產生的運費是計入銷售費用嗎,有沒有什么比例,稅務大概多少啊,一個月運費也不少錢,剛才都成噸成噸的
這個運費并沒有一個比例,只要你真實發生的就行。
你這個運費的話,進入到銷售費用也可以。
老師鋼材商貿公司,有沒有什么注意事項
這個就是你的進貨,能夠及時取得發票就可以了。
那我一年下來買進賣出的規格和噸位要保持一致吧,還有人家給我的返利怎么做賬啊
對你的買進和賣出的話。盡量保持一致