您好,請問金額有多大呢?一般納稅人么?謝謝
本公司2019年6月認證的一張供應商發票在2020年9月進項稅額轉出了,交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費附加,地方教育費附加,我應該怎么做會計憑證?稅務局要求我們修改2019年年報,怎么修改?
公司2019年6月認證的一張供應商發票在2020年9月進項稅額轉出了,我們9月20號已經交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費附加,地方教育費附加,我應該怎么做會計憑證?稅務局要求我們修改2019年年報,怎么修改?
公司補了剛剛2016年的問題發票,進項稅轉出,教育費附加,所得稅,滯納金,這些完整的一套要怎么做分錄
老師好,請教一個問題,我公司2019年取得一張采購的發票,先被當地稅局認定惡意取得發票,已按要求更正申報,做進項稅額轉出,并補納稅金和滯納金,請問快進分錄怎么做?謝謝
請問一下老師,我們2020年的時候勾選了幾張小規模納稅人期間取得的專用發票,專管員讓做了進項轉出,并補交了增值稅附加稅及滯納金,這幾張稅票我要如何做會計分錄
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
價稅合計五十幾萬,一般納稅人
這筆是滯納金的 借:營業外支出 貸:銀行存款
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 重新分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 經稅務機關審核批準補上繳稅款: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
增值稅呢
借:應交稅費增值稅--未交增值稅 貸:銀行存款
城建稅附加費
您還是放在一起重新發一遍吧,麻煩了
借:應交稅費-城市維護建設稅 ??????? 應交稅費-教育費附加 ??????? 應交稅費-地方教育費附加 ??? 貸:銀行存款
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 貸:應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 應交稅費增值稅—未交增值稅 重新分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 經稅務機關審核批準補上繳稅款: 借:應交稅費-應交所得稅,未交增值稅,城建稅附加費 貸:銀行存款
這樣對嗎
您好,是可以的。謝謝
怎么反過來了,應該是我謝您
其實在答題的過程中,都是互相學習的。有些題目我也答不上來的。