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我4月份開具的普通發票識別號錯了 現在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?

2021-12-06 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 18:26

同學 你好 這個一般情況下是不可以的,沖減的是當期的申報收入。

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快賬用戶9592 追問 2021-12-06 18:28

那是不是得需要補交這些發票的稅 還是去稅務局申請減免這個稅的費用

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:58

同學 這個是去申請減免這個費用,把對應相關的發票帶上。

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同學 你好 這個一般情況下是不可以的,沖減的是當期的申報收入。
2021-12-06
你好 影響 正數收入加負數收入合計45萬以內免增值稅
2021-12-06
您好,能 您好,小規模納稅人且季度總銷售額(普票%2B專票)按凈額計算后為20萬元(≤30萬元),普票40萬元可免稅(因凈額未超限)。紅字專票-20萬元需沖減當期銷售額, 2.原專票是否繳稅:若去年12月開具的20萬元專票已按1%繳稅,今年紅沖后可申請退稅或抵減當期稅款。在增值稅申報表(小規模納稅人適用)中,紅字金額填入“稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額”欄(負數),普票40萬元填入“免稅銷售額”欄。
2025-04-04
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-04
你好 可以的 普票的不交稅
2025-04-03
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