借:稅金及附加 6770.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅3949.53 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加1692.65 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 1128.44
2.1月31日,根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元,分別按照7%、3%和2%計算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。
11.某公司20×x年10月實際繳納增值稅135000元,實際繳納消費(fèi)稅45000元、該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,適用的教育費(fèi)附加稅稅率為3%,地方教育費(fèi)附方的征收比率為2%。(1)根據(jù)資料計算該公司應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。(2)根據(jù)計算結(jié)果編制計提時的會計分錄。
(26)12月28日,計算本月應(yīng)繳納的增值稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。(27)12月30日,根據(jù)本月應(yīng)繳納的增值稅計提相關(guān)附加稅費(fèi),其中:7%城建稅,3%教育附加費(fèi),2%地方教育附加費(fèi)。(28)年末交易性金融資產(chǎn)的公允價值為180000元。(29)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用462000,結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本3262800元(假設(shè)期初、期末無在產(chǎn)品)。(30)考慮納稅調(diào)整項目后,計算應(yīng)交所得稅161519.91元。(31)將各損益類賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。會計分錄怎么寫
本月企業(yè)與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%o銀行轉(zhuǎn)賬繳納印花稅。并按本月應(yīng)交增值稅的7%、3%、2%分別計提城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。編制會計分錄
月末,按本月實際應(yīng)交增值稅18830元分別計算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)、應(yīng)交教育費(fèi)附加(3%)和地方教育費(fèi)附加(2%)。老師,完整的會計分錄怎么寫?把錢算上。
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會計學(xué)堂里有用友財務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項票異常,讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎