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2021-12-05 20:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 20:26

您好,分錄如下 借:應收賬款 56500 貸:主營業務收入 50000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6500 借:其他應收款 600 貸:銀行存款 600

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您好,分錄如下 借:應收賬款 56500 貸:主營業務收入 50000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6500 借:其他應收款 600 貸:銀行存款 600
2021-12-05
借應收賬款339000 貸主營業務收入30萬, 應交稅費應交增值稅銷項39000
2022-12-29
借應收賬款,貸主營業務收入七萬,應交稅費9100。
2023-03-21
同學您好 1、 借 應收賬款 348000 貸 主營業務收入 300000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)48000 2、 借 銀行存款 417,600 貸 主營業務收入 360000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)57600 3、 借 應收票據 464,000 貸 主營業務收入 400000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)64000 4、 借 預收賬款30000 銀行存款 40,760 貸 主營業務收入 61000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)9760 5、 借 主營業務成本——A506600 ——B255000 貸 庫存商品——A506600 ——B255000
2022-05-13
同學你好 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 是否哪個金額寫錯了。算不平 會計分錄參考上面
2024-12-01
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