你好,要想稅前扣除,只能法人再出租給公司
老師,我們公司剛營業執照剛辦下來,在沒辦下來之前,租用的辦公場地裝修費已經提前以個人賬戶支付了,不含稅的,現在需要補開發票,賬務處理:借:長期待攤費用—裝修費,貸:其他應付款—法人,附件:像法人借的借款單,合同,可以嗎?
老師你好,請問我們是一家民宿公司,我們公司的開票內容是住宿費,開票金額不走對公賬,全部走法人個人賬戶回來,那請問做會計分錄的時候,我可以直接借:其他應收款_法人 貸:主營業務收入,這樣做可以?還是一定要先通過應收賬款結轉一下?
公司做房租租金業務,因為房租一合同是和法人簽訂的,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉到法人個人賬戶去交房租開公司發票回來報銷可以算主營業務成本嗎?可以借:其他應收款法人,貸:銀行存款,開回時發票(開票名稱還是法人名字):借:主營業務成本 貸:其他應收款法人可以這樣操作嗎?
個人租賃物業公司房子,簽合同時是和物業公司簽的合同,物業公司委托個人收取房租,累計金額四十多萬,物業從來沒有開過發票,所繳納物業費物業也沒有開具發票,這屬于偷稅漏稅嗎,可以告物業公司嗎?物業公司的做法是否違法,應該告收款人還是物業公司呢?
在公司成立之前租賃經營地,法人個人簽訂的房租合同,這樣可以入賬嗎?發票開法人了,不可以抵稅了吧?法人賬戶付款了,到時候是公司再打給法人嗎?后續可以怎么操作? 稅務上有什么要求
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
法人怎么出租給個人,如果發熱再出租給公司,那法人不是又得算個人租金所得了?
你好 你只有公司的抬頭才能在稅前扣除的,法人名稱是不可以的