您好 單位銀行提現出來直接報銷費用 應該通過庫存現金的
上個月,繳納公積金分錄寫錯了,借:應付職工薪酬~單位公積金 貸:銀行存款 正確應該是借:應付職工薪酬薪酬 單位公積金/個人公積金 貸:銀行存款,請問現在應該怎么處理? 沖銷原來錯的是不是不行,因為有銀行存款不能直接沖吧
請問老師,單位銀行提現出來直接報銷費用了,這個不過庫存現金賬務處理借費用貸銀行存款可以嗎?因為單位基本上沒在用庫存現金科目
培訓訓 可以直接計 借管理費用-培訓訓 貸 庫存現金/銀行存款;不使用應付職工薪酬這個過渡科目可以嗎
請問老師,代帳會計處理費用報銷:先借 現金 貸 銀行存款 ,發票來了 再借 各項費用 貸 現金 ,這樣處理可以嗎。
老師:本月我們單位收了一筆職工丟失證件交的押金100元,押金是交的現金,已存銀行。賬務處理為:借:庫存現金貸:營業外收入現在職工找到證件了,我直接做借:營業外收入貸:銀行存款可以嗎?
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,