同學, 這個是復合會計分錄,要寫兩張憑證,一張付款,一張轉賬憑證。
您好老師,問一下,我們在做費用報銷憑證的時候有當月發生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應該怎么做呢?面單(報銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當月還是放到下個月?
查憑證的時候發現科目不對,一家單位設兩個科目,有應付賬款,其他應收賬款。收到退回投標保證金,科目是"其他應收款",但是我在地區選項的是選成了"應付賬款"。此張憑證,從紙質憑證看不出來,還是在應收賬款,但我在"其他應收款"科目余額就不顯示出來了,只在明細賬里顯示出來,我該怎么辦
我在看本企業之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業為付款方。 我的理解就是本企業為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
現在只有三種憑證轉賬憑證,收款憑證和付款憑證的情況下該會計分錄應該計入付款憑證吧,但是付款憑證只能寫一個貸方科目,這種情況怎么辦?
請問我們公司規定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
這個具體2張憑證怎么寫分錄呢
個人繳納保險是不包括在應付職工薪酬里的吧?
這個付款和轉賬憑證會計分錄分別怎么寫
同學, 你好,個人保險不包括在應付職工薪酬里面的。 個人繳納的部分入其他應收或者應付。 這個是從要發的工資里面扣減,然后付給社保局。
這個付款和轉賬憑證會計分錄分別怎么寫
就是我發的那個圖片
把它寫進2個憑證中分別的會計分錄?
老師,還在嗎
同學, 在的,這個這樣。 付款憑證 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 轉賬憑證 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 應交稅費 代扣代繳個人所得稅
好的,謝謝
還有一個問題帶上金額的話感覺不對
借:應付職工薪酬 18000 貸:其他應付款 4000 應交稅費 2000 銀行存款 12000(數字我隨便編的) 如果之前的分錄是這個,那么照你那么寫2個憑證的應付職工薪酬的金額不一樣,借貸不平衡
同學, 這個應付職工薪酬的18000是要分開到兩個分錄中的。