你做賬的時候出納那沒付款的計入到其他應付款
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產業,然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現在出現一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發現會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現在村里會計就說,已經讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系啊?會計怎么會不通過我就把單據沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發現有時候找單據,要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區分月份,您覺得這樣計專業嗎?一般出納是怎么編號的呢?
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產品,差不多一兩個月讓公司開一次發票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現在想把備用金的取出來,用庫存現金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發票的,公司給我開的發票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現金,然后附張領款憑證行不行?
請問我們公司規定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經沒有了。現在距離注銷公司已經半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經驗也不夠專業而不知道去拿這些會計資料,現在怎么辦呢?很害怕
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
與所得稅稅法有沖突嗎?累計金額很大的?不是取消了,預提費用嗎?
不是預提,沒報銷的費用正常入賬,只是沒報銷的時候記入到其他應付款。
明白,謝謝。
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