借:應付賬款-丙 100 貸:庫存商品 100
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業務收入2000 借:主營業務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調回來呢?現在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調回呢?
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發生業務 如下,8月按原價退貨給供應商1000元、按75%折扣750元賣給供應商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應付賬款1000元);8月供應商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應付賬款3000 9月付款:借:應付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業務成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師存貨問題:買了商品20個,單價50元,金額1000元,運費200元!借:庫存商品1200 貸:銀行1200! 銷售了10個,借:主營業務成本1100 貸:庫存商品1100,老師這1100是怎么算出來的啊?賣了10個,是500元,那600是怎么算出來的呢?
請問老師,本月進了1000元的貨。是借庫存商品1000,貸應付賬款甲500,已500。可是本月丙又退了100元的貨,這個憑證應該怎么和庫存商品做到一起呢?借方是退庫100元,借方怎么做呢?
老師,你好!請問出口公司,買進的貨物當天或者第二天出貨,這個會計做賬應該怎么做呢?收到貨物借:庫存商品,貸:應付賬款,出貨時:借:主營業務成本,貸:庫存商品嗎?款基本都是預收的。
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師,能不能紅字把庫存商品寫到借方,應付賬款寫到貸方?
可以的,根據個人的做賬習慣
好的,謝謝老師
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