您好,這個計入遞延收益就可以啦。
老師,收到財政撥款,是計入遞延收益呢還是其他應付款-專項應付款呢,因為是小企業會計準則沒有專項應付款這個科目
收到財政撥的棚改項目專項債計入專項應付了,因為我們沒有直接用于項目,而是把錢付給第三方去支付,我們跟第三方又掛了個往來,就用在建沖了其他應收,但是賬上的專項應付如何沖減呢,還是收到這筆款的時候就該計入遞延收益
公司收到黨支部轉入的”黨建工作財政專項資金”會計分錄借:銀行存款,貸:專項應付款,結轉時,借:專項應付款,貸:其他收益,這個其他收益可以用政府補貼科目嗎?
老師收到政府給企業的產業發展扶持資金應該做到那個會計科目,是遞延收益還是專項應付款,求解
老師,財政撥款用于種植水稻項目的專項款,我收到是借銀行存款,貸專項應付款,那后面我這個專項應付款要結轉到那里呢?
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
老師,有個問題就是因為這筆錢是專款專用,為了研發新產品的,我看網上如果以后形成資產則借專項應付款貸資本公積 那遞延收益也是這樣嗎?借遞延收益貸資本公積
是這樣的,因為你這個準則沒有專項應付款這個科目
是的,老師,那有沒有借遞延收益貸資本公積這個分錄的
你們為什么要貸方是資本公積?
我看網上是借專項應付貸資本公積,我也想到時候就借遞延收益貸資本公積,這樣就不影響利潤表了,我不知道理解的對不對
您好,我剛才看了,這個是對的。