你好? 對 結轉對應成本?
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
物業公司水,電費是代收代付的,取得的發票抬頭是物業公司,有一兩個單位是要開票,那我收取的全部水電費是按收入處理還是其他應付款處理,代付的水電費是入成本還是其他應付款?
公司代收代付的水電費,開具了增值稅專用發票,確認了其他業務收入,需要結轉其他業務成本嘛?
我公司開具了咨詢服務費,我記入了其他業務收入,需要結轉成本嗎
公司代收代付的水費,開了增值稅普通發票,做了其他業務收入,請問需要結轉成本嘛?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
不太明白,代收代付的水電費為什么會有成本呀?當時付給自來水公司的時候分錄是借:制造費用,貸:銀行存款,代收代付水電費并且開票的時候分錄是借:銀行存款,貸:其他業務收入、應交稅費應交增值稅銷項稅,結轉成本時候的分錄是借:制造費用(紅字)貸:其他業務成本,這樣對嗎?
。您好,收入和成本配比原則,有收入就結轉對應的成本。 代收代付是寄往來科目不記收入。