您好,不需要剔除,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發(fā)票就銷售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬, 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎? 2022年 1月拿到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么入賬 應(yīng)該跨年了
老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬, 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎? 2022年 1月拿到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么入賬 因為跨年了
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
那勞務(wù)公司把銷售材料加到營業(yè)范圍是不是就屬于其他業(yè)務(wù)收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn),一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務(wù)費
老師企業(yè)從業(yè)人數(shù)包括臨時工、勞務(wù)合同員工不?
老師,那勞務(wù)公司自己接的活,是不是開票開建筑服務(wù),后面啥都行
請問工商年報中社保板塊。參保各險種人數(shù)。是寫全年參保人數(shù)相加,還是12月參保人數(shù)啊
高企,匯算清繳小微企業(yè)需要勾選哪幾張表
跟同行采購輔助材料,同行生產(chǎn)商不能開輔助材料的發(fā)票,找個人幫采購再賣給公司,個人開發(fā)票可以嗎?
那我不是做一月張的時候沖回嗎? 然后按發(fā)票金額入賬 那就是2022.1的成本費用了? 那不就是等于 做2021年的年度匯算清繳的時候 這個暫估的12月成本要踢除嗎?
您好,是的,2通過以前年度損益調(diào)整,是21年度損益