你好;? ? ?這個你開票怎么開的。 開的建筑服務 嗎???
老師,我們單位收到一張稅務代開的普通發(fā)票,應稅勞務名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達起征點,免稅,個人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個意思就是我需要把他的個稅先扣下,然后把這個人的信息錄到我們單位個稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個扣下的金額怎么算呢?
老師我們企業(yè)廠房維修,包工包料,材料費和人工費一共是17萬左右,現(xiàn)在購買材料那邊給我們開1%的木頭和瓦片材料費增值稅電子普票12萬左右,人工費這個材料店不能開,這個可以個人名義去稅局代開勞務維修費發(fā)票嗎,這種發(fā)票是幾點的
老師為什么自然人在稅務大廳代開的施工費、工程款、材料費、裝修費、維修費、設備款、承包經營所得等。支付方不需要扣繳個稅,而是在代開發(fā)票同時繳納呢?
老師,如果個人維修電梯,開過來普通發(fā)票寫著電梯維修費呢,這個維修費沒有在勞務報酬里面是不是就不用代扣代繳個人所得稅。
老師,我們公司發(fā)傭金給個人,如果不給他代扣代繳勞務報酬個人所得稅,同時我們公司這筆費用也不做企業(yè)所得稅稅前扣除,是不是就沒有稅務風險呀
電器公司開給我們得發(fā)票,品名是勞務*清洗費,400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發(fā)票,正在做決算,那我現(xiàn)在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業(yè)務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業(yè)務收入不是沒有數(shù)據(jù),但是稅務系統(tǒng)顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點的簡易增收發(fā)票4822396,9點稅率發(fā)票21902612,這個月已開發(fā)票總金額26725008,那這個稅負率2點,是除去3點稅率的發(fā)票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款,當月也結轉了成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。現(xiàn)在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現(xiàn)在這個月來調賬的話要怎么入賬
甲企業(yè)第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業(yè)務,預計獲銷售收入10000元,發(fā)生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發(fā)生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業(yè)生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業(yè)的保本點:(2)預測實現(xiàn)目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業(yè)完全成本法下的保本量。
股權變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產負債表期末未分配利潤是正數(shù),我要把未分配利潤變成負數(shù),我需要調整哪些數(shù)據(jù)
殘疾人就業(yè)保障金申報,減免政策那一欄怎么簽寫?
是稅務局代開的,前面也沒有寫建筑服務,只寫了電梯維修費。
你好 ;? ? 那你就按 勞務報酬所得來報? ?
代開發(fā)票時備注并沒有寫要求企業(yè)給他代扣代繳個人所得稅,是這樣的話,我是不是就不需要給人家按勞務報酬來代扣代繳個人所得稅。
你好 ;? ? 需要的。正常要代扣代繳個稅的
可是勞務報酬,你并沒有維修這一項呀,他列舉的里面沒有,我還要按勞務報酬去代扣代繳個人所得稅嗎?
你好? ?有一個勞務報酬所得? 非連續(xù)服務? ?
如果是這樣的話那太多的服務都可以按照勞務報酬來交個人所得稅了,幾乎勞務報酬都可以覆蓋了,那我現(xiàn)在想問什么樣的服務,不用去按勞務報酬來交個人所得稅呢有沒有。
你好 ; 建筑服務可以不用? 按這個。? ?建筑服務? ?按個人經營所得稅??