單位有租賃關系的話可以,而且給你開租賃發票才行,沒有的不行。
您好,老師,我們有家客戶是一般納稅人公司,公司名下沒有汽車,但是這個月提供了加油專票和停車費定額發票過來,這個可以做進項抵扣嗎?還有一些在超市購買過生活的普票,可以做費用票入賬嗎
公司名下沒有買車,業務出差都是用自帶車輛,請問像一些高速過路費寫了車牌號的,加油票,都可以拿來做賬用嗎?
公司做法是:公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里,能只簽訂租車協議只支出這筆補貼嗎(就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了)?附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址,相應的用車里程。沒有車的租金,公司只支付這筆差旅補貼,他們一個月報銷一次,要拿相應大小的金額油費發票過來進行報銷這樣操作可以嗎?不走代開租金發票,一個月可能就一兩百一個人左右。
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業務,問題一:沒有簽訂租車協議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
2022年跟員工書面簽訂了租車協議,租車費500元/月通過發放工資給到員工,通過工資申報個稅,但員工未去稅務局開具租車費發票給到公司,平時車輛發生的加油費、高速費、保險等都拿發票來給公司報銷,做賬時入賬(管理費用-汽車費),請問一下,在做2022年匯算清繳是否要調增呢。要調增的話,是調增通過工資發放的租車費,還是租車費+車輛所發生的一切費用。
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?