你好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在能修改嗎?修改之前年度的匯算清繳。
本月補(bǔ)記了以前年度少記的收入,企業(yè)所得稅怎么補(bǔ)繳
本月補(bǔ)記了以前年度少記的收入,企業(yè)所得稅怎么補(bǔ)繳?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師解答,自己都不清楚的老師不要搶答
補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,補(bǔ)交了所得稅。可以只入記帳所得稅,不記賬未申報(bào)的收入嗎?
老師你好,公司補(bǔ)記以前年度收入,除了補(bǔ)交增值稅,還要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師好,補(bǔ)記錄20年度收入,成本,繳納20年度增值稅,附征稅,企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)費(fèi)還是其他呢?
勞務(wù)費(fèi)收入,成本中發(fā)生機(jī)械租賃費(fèi)可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開發(fā)票
老師請(qǐng)教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
老師,我考了初級(jí)證書,不知道接下來的計(jì)劃考注會(huì),還是中級(jí)等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運(yùn)輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個(gè)賠償款應(yīng)該記錄到那個(gè)科目比較合理
未分配利潤正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費(fèi) 匯算清繳 實(shí)際發(fā)生 13830元 收入2081萬 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對(duì)嗎
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎?
這是我提問還是您提問
你好,有些地方是可以修改的,你問下你稅務(wù)局那邊允許你們修改,不允許的話你就可以修改匯算清交,或者是你在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面更正申報(bào)作廢申報(bào)里面有沒有修改這個(gè)匯算請(qǐng)教的。