你好;? ? 你們提供 原材料。? ?你們支付加工費就按委托加工處理的?
老師,我公司屬于一般納稅人,現在一家公司幫我們生產酒,這個公司我們有20%的股權,然后生產酒的原材料是我們公司提供的,他們之間的業(yè)務往來是按出售比價好一些,還是投資還是委托加工?
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產加工企業(yè),幫我們生產酒,我們提供原材料,我們付人家加工費,到時候對方給我們的開票明細是什么?是酒還是加工費還是其他的什么?
老師,我們是生產型企業(yè),主要有兩個業(yè)務1、公司買原材料生產出銀產品,然后銷售出去,目前就這一個產品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產線,一批生產工人,同時混合做這兩個業(yè)務,最后成本核算怎么弄啊?結轉成本怎么結
老師您好,想請教你一個問題,A公司委托我們加工產品, A公司提供原材料,我們再委托B工廠生產加工,我們技術協助,然后我們收取A的服務費,B是和我們來結算,這樣是不是就是按委托加工來結算了,增值稅按13%來算了?
老師,我們公司不能沒有生產加工范圍,只有技術開發(fā)和服務、銷售范圍。1、現在公司的產品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發(fā)生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
老師,那我們前期投入的原材料,然后也沒有生產出酒出來,這部分原材料我們怎么入賬呢?
你好 ;? ? 做委托加工物資掛著??
那后期怎么處理呢
你好;? ?后期? 收回來 結轉到庫存商品去??
老師,收不回來了,前期做研發(fā)了
你好; 收不回來了 就 處理到營業(yè)外支出去? ?
這個應該可以做到費用里面,可以抵扣所得稅吧,營業(yè)外支出就抵扣不了所得稅了
你好;? 你這個收不回來了也得看什么原因造成的。 如果正常做研發(fā)就可以稅前扣除; 計入管理費用 去;? ?
嗯嗯,就是研發(fā)的酒沒達到我們的要求,肯定不能對外銷售,這個應該可以稅前扣除吧
你好 ;? 那就可以正常計入管理費用去稅前扣除的??