同學,你好,可以預付賬款
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
5月公司購買了瓷磚用來裝修 沒有長期待攤費用,只有待攤費用,那可以用預付賬款代替嗎?做以下分錄 借 預付賬款-某某公司 貸 銀行存款 7月開始攤銷 借 管理費用-辦公費 貸 預付賬款-某某公司 這樣整體的分錄行嗎? 麻煩幫我看下并且修正下
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師,水電氣費預存進去,每個月的發(fā)票是根據實際用的數量開票,怎么做賬呢?預存時:借:預付賬款 借:銀行存款, 收到發(fā)票時:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個月的房租費沒有攤銷,發(fā)票之前開完了,現在應該做賬? 借:預付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時候 借:管理費用-房租費 貸:預付賬款 -某公司 貸:預付賬款 -某公司,這個科目現在還掛著,我這個月能一次性攤銷嗎 金額有點大9w一個月。 50多萬-80w沒攤銷完
權責發(fā)生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
第一:5月購買的,6月已經裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?攤銷到時候 錄入管理費用--辦公費行嗎? 第二:購瓷磚是股東私下支付的,公司有轉款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應收--某某 貸 銀行存款 購買瓷磚了 分錄做的是 借 預付賬款--某某公司 貸 其他應收--某某 行嗎? 第三:分攤的時候 貸 預付賬款 對吧
借管理費用-裝修費,貸預付賬款, 前面都沒有問題,只是明細是裝修,不是辦公費
購買的瓷磚,分攤的時候全部入裝修費嗎?
同學,你好,對的,你是裝修上使用的,所以放裝修費里
5月購買的,6月已經裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?
同學你好,這個是可以的
整體分錄 5月購買的 借 預付賬款-某某公司 貸 其他應收款--股東(股東私下支付的,公司有轉款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應收--某某 貸 銀行存款) 6月已經裝修好了,7月開始攤銷(攤銷三年) 錄入 借 管理費用--裝修費 貸 預付賬款
同學,你好,這個沒有問題
這個必須分三年攤銷嗎?這樣子是不是瓷磚費用分批的入費用了
同學,你好,一般來講,主要看你裝修以后,這個能保持多久就分攤多久,如你是租的房子,就是你的租賃期,所以如果預計是三年使用,也可以直接三年,這個自己預計就行
購買瓷磚的費用,后期金額都攤銷完了之后就不用再做什么分錄了吧
同學,你好,不做分錄了
購買了辦公家具 借 固定資產 貸 銀行存款 后期攤銷 借 管理費用--折舊費 貸 累計折舊 前面借固定資產的金額還會一直掛著嗎?還是會因為累計折舊這個科目而平掉
累計折舊是固定資產的備抵科目,所以兩個科目是同時存在的
那這兩個科目上的金額一直掛著?