你好,同學(xué),對(duì)的是的
老師,馬婷老師講委托外部研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是委外研發(fā)費(fèi)用的80%,扣除的時(shí)候是不是這樣算:委外研發(fā)費(fèi)用的80%x(1+75%)
老師,所得稅表里頭研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是不是說(shuō)研發(fā)費(fèi)用再扣除75%?
加計(jì)扣除75%,是說(shuō)扣除研發(fā)費(fèi)用的75%部分嗎?現(xiàn)在100%是說(shuō)全扣除?
研發(fā)加計(jì)扣除,這里填的這個(gè)金額是研發(fā)費(fèi)用總計(jì),還是研發(fā)費(fèi)用總計(jì)*75%
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%是不是在研發(fā)費(fèi)用扣除總額為(1+75%)這樣
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師這個(gè)表上第三行利潤(rùn)總額,是不是按照利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額填寫,然后7.1按照研發(fā)費(fèi)用金額填寫,然后利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)費(fèi)用后的利潤(rùn),第10行是扣除研發(fā)費(fèi)用的75%金額
你好,利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表上的,7.1如果非制造業(yè)按照75%加計(jì)扣除
老師,利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)費(fèi)用后的利潤(rùn)吧
你好,你報(bào)表中已經(jīng)減了,所以填寫就按照?qǐng)?bào)表利潤(rùn)總額填寫就可以
那這么說(shuō),老師我這張表填寫的是對(duì)的,對(duì)吧
你好,按照你說(shuō)的是沒(méi)有問(wèn)題的
哦,好的吧
你好,同學(xué)的,沒(méi)問(wèn)題的