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老師,一般納稅人,每月的增值稅及附加稅怎么計提、及繳納后分錄分別是什么樣的呢

2021-11-28 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-28 11:38

計提: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-增值稅、附加稅費等 支付 借:應交稅費-增值稅、附加稅費等 貸:銀行存款

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快賬用戶4830 追問 2021-11-28 11:44

借應交稅費(轉出未交增值稅)貸:應交稅費未交增值稅,這個分錄是什么意思,什么時候做的呢

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齊紅老師 解答 2021-11-28 14:50

這個是計提增值稅的分錄。前邊是計提和支付附加的分錄。 支付增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4830 追問 2021-11-28 14:51

這個計提跟你上面的計提怎么分錄不一樣呢

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齊紅老師 解答 2021-11-28 14:53

是我寫錯利潤,前邊是計提和支付附加的分錄。

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計提: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-增值稅、附加稅費等 支付 借:應交稅費-增值稅、附加稅費等 貸:銀行存款
2021-11-28
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 計提 借:營業稅金及附加 貸:應交稅金—應交城建稅 —教育附加費 繳納的時候 借:應交稅金—應交城建稅 貸:銀行存款
2021-04-14
一、增值稅的計算銷項稅額,分錄是: 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金等科目) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、計提增值稅附加稅,分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城建稅 貸:應交稅費——應交教育費附加 貸:應交稅費——應交地方教育附加
2021-11-28
增值稅是結轉的 附加稅是需要計提的 借:稅金及附加 貸:應交稅費
2021-03-26
1、增值稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 貸:應交稅費—未交增值稅、 下月交納時: 借:應交稅費—未交增值稅。 貸:銀行存款。 2、附加稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:稅金及附加, 貸: 應交稅費—城建稅, 貸: 應交稅費—教育附加, 貸: 應交稅費—地方教育附加。 繳納時: 借: 應交稅費—城建稅, 借: 應交稅費—教育附加, 借: 應交稅費—地方教育附加, 貸:銀行存款。
2023-06-07
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