只要你們銷售出去 對方自產自銷開免稅普票的就可以 如果有單位職工自己吃的做福利費不能抵扣
什么情況下,餐飲行業可以計算抵扣農產品的進項
餐飲業一般納稅人購買農產品哪些情況下可以進項扣除?哪些情況下不可以按9%進項扣除?
在計算應納稅所得額可以扣除的幾個標準下哪些情況下可以不進行納稅調整?
一般納稅人餐飲企業,不是有購買農產品嗎?什么情況下可以計算扣除進項稅?
什么情況下,取得的農產品進項可以按基礎扣除率計算抵扣
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
如果在農戶手上購買的無發票農產品呢?用于餐飲菜品銷售
不能抵扣 沒發票不可以
買入有發票的農產品加工炒菜后售賣菜品按10%計算進項扣除,還能疊加享受生活服務業進項加計扣除15%政策嗎?
按9%我來抵扣增值稅。然后進項可以加計扣除15%。
哦哦,謝謝老師!
不要客氣,工作愉快。