你好,不可以的,這個在政策之前的發票不能算的
老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優惠政策,現在發現手續不齊全。需要做進項稅額轉出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進項轉出還是填其他進項轉出合適?
老師您好,我想問一下如果符合加計抵減這個政策的話,進項稅額只能用現在當期發生的嗎?之前沒享受這個政策的進項能算進去嗎?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
老師2022年進項稅額加計抵減10%,這個政策如果我們符合的話,抵減的是增值稅是嗎?其他稅費附加稅不能抵減是嗎?
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開個人抬頭,可以稅前扣除嗎?
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老師:法人股東股份轉讓給個人?繳哪些稅?怎么帳務處理?
老師您好,請問公司職工在去年6月離職,工商年報社保繳納人數時填多少,原來是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費專票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請問一下企業所得稅年度申報,企業所得稅彌補虧損明細表是怎么填?我點開表第2列當年境內所得額有顯示數據,這需要填其它哪里嗎?
請問共管賬戶的利息收入和短信費支出,這個需要做賬嗎?因為這個收入和支出都屬于對方公司所有,要出賬的話:借財務費用,貸預付賬款。可是這個費用并不是我們承擔的
老師:公司法人股東轉讓和個人?要繳哪些稅?怎么帳務處理?
不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的會計沒用這個政策,一直都沒填進項加計抵減那欄
你好,這個沒有加計,你們限制是可以的
打錯字了,是現在的
就是說可以補計提之前的,不止是現在這個月份的是嗎?是18年4月份到現在的進項稅都可以×10% ?
是的,你在這個政策之后拿到的發票都是可以的
那我12月申報增值稅的時候在附表4加計抵減的哪一欄填寫這個數字?
你可以在第六行那邊填寫的
都填在本期發生額里面可以嗎?
這個你沒有收到稅務局的預警,就沒有關系的
今年填寫的這些加計抵減的稅額還能留到明年使用嗎?
這個沒有遇到過,我們都是當月使用的
好的,謝謝
不客氣,祝你一天好心情