你好 ;你們合作中主要是 投資款給對方 嗎。? ?會收回來本金不?
老師,我們有一項工程,原先簽訂的合同中約定了開60%材料,40%勞務,因我公司沒有勞務經營范圍,現在要用另一家公司開票給甲方,這么操作的話原合同需要重新改用兩家簽訂,還是簽訂一個補充協議說明勞務改由另一家提供?
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發票。現在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發票,那簽一個補充協議,協議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
我公司現在和另外一家公司合伙做一個項目,就是我公司打了投資款給另外一家公司,雙方簽訂了合作協議,現在我公司所收的投資利潤(所得稅前)需要開票嗎?開票大類是什么?
有一個難題:老板有幾個利潤中心,需要獨立建賬,一家獨資,一家與人合作,與人合作的這家公司又投資了另外一家公司,但是前期的錢都是混在一起沒有劃分開來,另外兩家公司的股東有分紅股,那目前財務的工作重點是啥?前期要算投資了多少錢在與人合作的這家公司,后期要慢慢收回,那么財務要怎么做
我們公司投資了另外一家公司,投資款是500萬,現在這個錢我們不要了,也不需要給我們退回來,就無償給對方了,能這么操作嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
要收回本金的
你好;? 那你們 實際就是投資協議了。 只是出資金而已; 不開發票的 ; 到時分紅給他? ? 他們自己報所得稅??
我們是收分紅的那方,我們只是出資金投資,然后分紅。意思是不需要開票給對分公司嗎?我們直接申報所得稅?
老師,是我們收到的分紅利潤是不需要開票給對方公司嗎,到時候直接申報所得稅就行了
你好;? ?是的。 不開票的。 直接報稅了? ?