收到錢的時(shí)候 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請(qǐng)問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請(qǐng)問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師我想問下我們公司有一部分人員的社保費(fèi),既沒做工資,也沒報(bào)個(gè)稅,社保費(fèi)又是公司全額承擔(dān)的 。我現(xiàn)在這些社保費(fèi)應(yīng)該做賬務(wù)處理
您好,老師;想咨詢一下,非公司人員社保掛靠在我們公司,每個(gè)月把錢(單位+個(gè)人)部分全額存入了我們公司公戶,想問一下,這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
老師:請(qǐng)問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會(huì)差異都要填寫?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
其他行付款吧?
如果是先收款的話,就計(jì)入到其他應(yīng)付款。
然后怎么沖其他應(yīng)付款呢
社保是直接公戶交給社保局的
你在支付社保的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
那這種是不就很明顯的掛靠,查賬的情況,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
你這種轉(zhuǎn)到公戶上,也就只能這么做。
好的,我明白了
謝謝您啦
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了
在哪評(píng)呢
在結(jié)束并評(píng)價(jià)里面就有的