這個不可以的,同學,普票不抵扣
麻煩問一下,一般納稅人開出去的普票可以抵扣進項嗎 我們是一般納稅人,銷售貨物給客戶開的普票,能抵扣我們的進項嗎?
我們公司是一般納稅人,對方小規模納稅人,不使用專票,所以某項目就給對方開我們適用稅率9%的普票,請問我們這個項目夠買材料的進項票可以抵扣這個項目的銷項嘛?
老師我們是一般納稅人,甲方是行政事業總位,要求我們給開9給點的普通發票,9個點普通發票的增值稅能抵扣?我們取得的進項票能抵扣?
建筑 施工行業一般納稅人,給甲方開出去的普票9個點的工程票,下游開來的進項志票,我們可以抵扣嗎
公司一般納稅人,工程項目開普票9%給甲方,請問開普票出去我們能用進行抵扣這次銷項嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
我們只要開普票出去都不能抵扣是嗎?只有開專票才能抵扣嗎?意思就是開普票就是選擇簡易計稅了
一般除了農產品普票是不能抵扣的
我記得好像是可以抵扣
一般納稅人。是可以收專用發票抵稅的
所以可以我們可以用進項抵扣嗎?麻煩給個準確的答案
不可以的,同學,我最早就給你回答了
一般納稅人。是可以收專用發票抵稅的
那請問這句話什么意思?
專用發票進項可以抵扣銷項稅額
老師麻煩看清楚提問啊,我表達的意思就是我們開出銷項是9%的普票,能不能用我們收到的專票抵扣這部分開出的9%普票銷項啊
這個是可以的,同學,這個不影響
意思就是開出專票和普票對于我們開出方來說是不是沒有區別,都能用收到的專用發票進項抵扣,只是收方如果收到普票不能抵扣,對于開出方是只要項目不是簡易計稅,開出的9%發票類型是不是都沒區別
對的,同學,是這樣的
那不就是了,你這樣不看清楚提問很容易混淆別人的
好的呢,同學,以后會認真看清楚,祝你生活愉快